第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................







 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

泉州广播电视台的主要职责是: 1、全面、及时、准确地宣传党的理论、路线、方针和政策;牢牢把握正确舆论导向,推进宣传改革与创新,提高宣传引导水平,繁荣广播影视创作,创立泉州广电品牌;2、制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展和投资开发规划、广播影视科技发展目标与规划。3、承担广播电视节目的采访、编辑、制作及节目活动的策划推广,并按上级规定转播中央台、省台广播电视节目,做好中央和省级广播电视节目在泉州的覆盖工作。4、承担付费电视、互动多媒体等新媒体的建设,推动传统媒体与新媒体融合发展、优势互补;促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。5、积极开展对外交流活动,推进与港澳台地区以及国际性广播电视的交流,加强对台宣传。6、按照国家有关规定,加强对台控企业经营管理指导监督工作。7、承办上级主管部门交办的其他工作任务。


二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


三、部门主要工作总结

2019年,泉州广播电视台主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕中央决策部署和市委市政府中心工作,认真落实意识形态工作责任制,守正创新、积极作为,集中力量抓要事、攻难事、办大事,新闻宣传、媒体融合、经营创收、事业建设、团队建设等各项工作稳妥推进、稳健发展,较好地完成了年初既定目标和任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、围绕中心、服务大局,新闻宣传稳中有新

二、规划先行、项目带动,媒体融合稳中有进

三、立体经营、多维拓展,总体收入保持平稳

四、高清上线、移动优先,事业建设稳中有序

五、党建引领、人才支撑,团队建设稳中向好


第二部分 2019年度部门决算表

部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)


收入支出决算总表

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表


注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



机构运行信息表

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年泉州广播电视台年初结转和结余622.84万元,本年收入14,585.03万元,本年支出14,507.87万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余700.00万元。

(一)2019年收入14,585.03万元,比2018年决算数增加322.16万元,增长2.26%具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,744.88万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入8,511.63万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入4,328.52万元。

(二)2019年支出14,507.87万元,比2018年决算数减少132.16万元,减少0.9%具体情况如下:

1.基本支出14,507.87万元。其中,人员支出8,897.10万元,公用支出5,610.77万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,044.88万元,比上年决算数减少873万元,下降45.52%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出120万元,较上年决算数减少65万元,下降35.14%。主要原因是运营成本下降

(二)文化体育与传媒支出924.88万元,较上年决算数减少116.52万元,下降11.19%。主要原因是运营成本下降。


三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目统计):

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.88万元,其中:

(一)人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,044.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2019年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2018年相比, 因公出国(境)费支出与上年持平。

    (二)公务用车购置及运维费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2019年公务用车购置0辆,购置费比上年下降(增长)0.00%。公务用车运维费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆,运维费比上年下降(增长)0.00%。与2018年相比,公务用车购置及运行费支出与上年持平。
  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2018年相比, 公务接待费支出下降(增长)0.00%,公务接待费支出与上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2019年2个清单项目实施绩效监控,分别是泉州广播电视台高清化建设项目及配套技术设施升级项目和泉州广播电视台新闻采编播管专项补助,涉及财政拨款资金1500.00万元。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度2个部门共计2个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计1500.00万元。评价结果为“优”的项目是2个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

(三)重点评价工作开展情况

共对2019年度共计2个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计1500万元,涉及2个等领域。评价结果为“优”的项目是2个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2019年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数增长0.00%。

本单位为事业单位没有机关运行经费。


(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额186.89万元,其中:政府采购货物支出186.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。


(三)国有资产占用使用情况 

截至201912月31日,本部门共有车辆31辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。